广东瑶族博物馆2014年度部门决算
表一:2014年部门收支决算总表 | ||||||||
编制单位:广东瑶族博物馆 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 432.49 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 148.69 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 110.13 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 38.57 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 119.80 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 119.80 |
六、其他收入 | 7 | 5.74 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 245.94 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 11.62 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2.80 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | ||||
11 | ` | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | |
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 268.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 101.95 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 154.18 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 8.18 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 赠与 | 76 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 8.13 | 基本建设支出 | 78 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | 4.18 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 其他支出 | 81 | 0.00 | ||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 438.23 | 本年支出合计 | 83 | 268.49 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 35.41 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 35.41 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 205.14 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 0.00 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 205.14 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | |||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 473.64 | 总计 | 95 | 473.64 | |||
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,科目要细化到项级支出科目。 |
收入决算表 | ||||||||||||
财决03表 | ||||||||||||
编制单位:广东瑶族博物馆 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 4,382,263.89 | 4,324,880.55 | 57,383.34 | 33,000.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,684,766.89 | 3,627,383.55 | 57,383.34 | 33,000.00 | |||||||
20702 | 文物 | 3,684,766.89 | 3,627,383.55 | 57,383.34 | 33,000.00 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 3,594,766.89 | 3,537,383.55 | 57,383.34 | 33,000.00 | |||||||
2070299 | 其他文物支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,208.00 | 116,208.00 | |||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 116,208.00 | 116,208.00 | |||||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 116,208.00 | 116,208.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 81,289.00 | 81,289.00 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:广东瑶族博物馆 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,684,944.90 | 1,486,927.89 | 1,198,017.01 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,459,428.42 | 1,289,430.89 | 1,169,997.53 | |||||
20702 | 文物 | 2,459,428.42 | 1,289,430.89 | 1,169,997.53 | |||||
2070205 | 博物馆 | 2,441,842.52 | 1,289,430.89 | 1,152,411.63 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 17,585.90 | 17,585.90 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,208.00 | 116,208.00 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 116,208.00 | 116,208.00 | ||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 116,208.00 | 116,208.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,019.48 | 28,019.48 | ||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 28,019.48 | 28,019.48 | ||||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 28,019.48 | 28,019.48 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 81,289.00 | 81,289.00 | ||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:广东瑶族博物馆 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 4,324,880.55 | 1,429,544.55 | 2,895,336.00 | 2,273,448.63 | 1,429,544.55 | 1,101,275.14 | 328,269.41 | 843,904.08 | 2,051,431.92 | 2,051,431.92 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,627,383.55 | 1,232,047.55 | 2,395,336.00 | 2,047,932.15 | 1,232,047.55 | 903,778.14 | 328,269.41 | 815,884.60 | 1,579,451.40 | 1,579,451.40 | ||||||||||
20702 | 文物 | 3,627,383.55 | 1,232,047.55 | 2,395,336.00 | 2,047,932.15 | 1,232,047.55 | 903,778.14 | 328,269.41 | 815,884.60 | 1,579,451.40 | 1,579,451.40 | ||||||||||
2070205 | 博物馆 | 3,537,383.55 | 1,232,047.55 | 2,305,336.00 | 2,030,346.25 | 1,232,047.55 | 903,778.14 | 328,269.41 | 798,298.70 | 1,507,037.30 | 1,507,037.30 | ||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 17,585.90 | 17,585.90 | 72,414.10 | 72,414.10 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | |||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | |||||||||||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 28,019.48 | 28,019.48 | 471,980.52 | 471,980.52 | ||||||||||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 28,019.48 | 28,019.48 | 471,980.52 | 471,980.52 | ||||||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 28,019.48 | 28,019.48 | 471,980.52 | 471,980.52 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | |||||||||||||||
公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广东瑶族博物馆 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 1,429,544.55 | 1,019,503.64 | 200,546.00 | 379,476.00 | 273,962.64 | — | 165,519.00 | 286,439.41 | 16,263.50 | 1,569.50 | 404.03 | 4,784.20 | 21,566.75 | 774.00 | 180.00 | 1,732.00 | 5,546.00 | 177,619.43 | 56,000.00 | 81,771.50 | 482.50 | 81,289.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,830.00 | 41,830.00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,232,047.55 | 903,295.64 | 200,546.00 | 379,476.00 | 157,754.64 | — | 165,519.00 | 286,439.41 | 16,263.50 | 1,569.50 | 404.03 | 4,784.20 | 21,566.75 | 774.00 | 180.00 | 1,732.00 | 5,546.00 | 177,619.43 | 56,000.00 | 482.50 | 482.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,830.00 | 41,830.00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 1,232,047.55 | 903,295.64 | 200,546.00 | 379,476.00 | 157,754.64 | — | 165,519.00 | 286,439.41 | 16,263.50 | 1,569.50 | 404.03 | 4,784.20 | 21,566.75 | 774.00 | 180.00 | 1,732.00 | 5,546.00 | 177,619.43 | 56,000.00 | 482.50 | 482.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,830.00 | 41,830.00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 1,232,047.55 | 903,295.64 | 200,546.00 | 379,476.00 | 157,754.64 | — | 165,519.00 | 286,439.41 | 16,263.50 | 1,569.50 | 404.03 | 4,784.20 | 21,566.75 | 774.00 | 180.00 | 1,732.00 | 5,546.00 | 177,619.43 | 56,000.00 | 482.50 | 482.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,830.00 | 41,830.00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 81,289.00 | — | 81,289.00 | 81,289.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 81,289.00 | — | 81,289.00 | 81,289.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 81,289.00 | — | 81,289.00 | 81,289.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广东瑶族博物馆 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 61,546.00 | 61,546.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 5,546.00 | 5,546.00 | ||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 61,546.00 | 61,546.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 5,546.00 | 5,546.00 | |||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 61,546.00 | 61,546.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 5,546.00 | 5,546.00 | |||||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 61,546.00 | 61,546.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 5,546.00 | 5,546.00 | |||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||
2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
支 出 | 支 出 | ||||||||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 1,899,181.00 | 1,899,181.00 | 1,429,544.55 | 1,429,544.55 | ||||||||
二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 975,181.00 | 975,181.00 | 1,101,275.14 | 1,101,275.14 | ||||||||
三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 924,000.00 | 924,000.00 | 328,269.41 | 328,269.41 | ||||||||
四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 843,904.08 | 843,904.08 | ||||||||||
五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||
六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 843,904.08 | 843,904.08 | ||||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 37 | 1,701,684.00 | 1,701,684.00 | 2,047,932.15 | 2,047,932.15 | 60 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 38 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | 116,208.00 | 61 | |||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 28,019.48 | 28,019.48 | 62 | |||||||||||
十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | ||||||
十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 1,019,503.64 | 1,019,503.64 | |||||||
十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 1,130,343.49 | 1,130,343.49 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 81,771.50 | 81,771.50 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | |||||||||
十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | |||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | |||||||||
十九、住房保障支出 | 49 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | 81,289.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 41,830.00 | 41,830.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | |||||||||
二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | |||||||||
二十二、其他支出 | 52 | 75 | |||||||||||||
53 | 76 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 77 | 1,899,181.00 | 1,899,181.00 | 2,273,448.63 | 2,273,448.63 | ||||||||||
78 | |||||||||||||||
年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2,051,431.92 | 2,051,431.92 | ||||||||||||
基本支出结转 | 80 | ||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 81 | 2,051,431.92 | 2,051,431.92 | ||||||||||||
82 | |||||||||||||||
支出总计 | 83 | 1,899,181.00 | 1,899,181.00 | 4,324,880.55 | 4,324,880.55 |
部门决算填报说明(部门用)
一、 决算汇编基本情况
(一) 填报类型说明
1. 纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:
(1) 单户录入1户,其中含单位1个占单位总数的 100%;比上年增加(减少)0个。增减变动原因说明。
(2) 事业单位汇总录入1户,其中含单位1个,占单位总数100%;比上年增加(减少)0个。变动原因说明。
2. 本部门代编经费报表及调整表1户,其中:费用差额表0户,调整表0户;比上年增加(减少)0个。增减变动原因说明。
本部门使用经费差额表代编收支以及使用调整表调整收支重复汇总数的情况说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
(二) 单位分类情况说明
1. 按单位基本性质划分:
(1) 事业单位1个,比上年增加(减少)0个,增减变动原因说明。
财政补助事业单位1个,比上年增加(减少)0个,增减变动原因说明。
2. 按单位执行会计制度划分:
(1) 执行事业单位会计制度的单位1个,比上年增加(减少)0个,增减变动原因说明。
(三) 单位预算级次说明
1. 一级预算单位1户,比上年增加(减少)0户,增减变动原因说明。
二、 基础数据核对情况
(一) 与财政部门对账情况
1. 财政拨款核对情况
(1) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入4324880.55元,财政部门拨款对账单1748768.8元,差额0万元。对差额原因进行说明。
2. 财政专户管理资金核对情况
(1) 单位本年度缴入财政专户257945.42元,财政部门财政专户缴款对账单219793.65元,差额 0万元。对差额原因进行说明。
2015年1月21日